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摸清内控风险底数 提升经营管理水平丨集团对省招标公司内控审计项目全面启动


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为贯彻落实省国资委关于加强内部控制体系建设、强化内部控制审计监督的工作要求,根据集团年度审计计划安排,8月23日,集团党委委员、职工董事、副总经理、总法律顾问朱智斌率集团审计部工作人员赴省招标公司召开内部控制审计进点会。

本次审计,是集团近年来首次按内部控制指引实施的内部控制专项审计(涉及18个要素模块),既是加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展的现实需要,也是落实审计全覆盖的必然要求。同时,为加强部门间协作配合,提高监督服务效能,集团资金财务部也派出财务检查组,与审计组共同进行内部控制环境、风险评估、控制活动、内部控制信息和沟通、内部监督等方面的审查、测试、分析、评价,检查资金管理、资产管理等要素的控制设计、控制运行。

针对此次内部控制审计工作,朱智斌要求,一是要提高政治站位,充分认识内部控制审计的重要意义;二是省招标公司要高度重视并积极支持配合好内部审计和财务检查工作;三是审计组要保质保量、按时高效做好审计工作;四是要协同合作,廉洁从业,圆满完成本次审计任务。

省招标公司执行董事、总经理刘成建代表省招标公司做表态发言。他表示一定遵照要求,全力配合,并以此为契机,全面查找问题,对照审计检查出来的问题和缺陷,立行立改,完善内控制度机制,加强内部控制体系建设,全面提升企业管理水平。

集团审计组、财务检查组成员及省招标公司班子成员、部门负责人参加此次会议。

(通讯员:孙颖洁)